来源 :公司公告2026-07-14
文投控股公告,公司拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为2026年度财务报表及内部控制审计机构。2026年度审计费用共计110万元,其中财务报表审计费用为86万元,内部控制审计费用为24万元,较上一年度的88万元增长25%。该事项已经公司董事会审计委员会第八次会议审议通过,并经十一届董事会第十五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过,尚需提交公司股东会审议,自股东会审议通过之日起生效。